邯郸市第二医院2025年单位预算信息公开
单位预算收支总表
361029邯郸市第二医院 |
预算年度2025 |
单位:万元 |
||
---|---|---|---|---|
序号 |
收入 |
支出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
35.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
5 |
五、单位资金 |
25676.08 |
五、教育支出 |
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
25711.08 |
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
32 |
本年收入合计 |
25711.08 |
本年支出合计 |
25711.08 |
33 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
34 |
收入总计 |
25711.08 |
支出总计 |
25711.08 |
单位预算收入总表
361029邯郸市第二医院 |
预算年度:2025 |
单位:万元 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
合计 |
25711.08 |
25711.08 |
35.00 |
|
25676.08 |
|
|
|
|
|
2 |
210 |
卫生健康支出 |
25711.08 |
25711.08 |
35.00 |
|
25676.08 |
|
|
|
|
|
3 |
21002 |
公立医院 |
25711.08 |
25711.08 |
35.00 |
|
25676.08 |
|
|
|
|
|
4 |
2100201 |
综合医院 |
25711.08 |
25711.08 |
35.00 |
|
25676.08 |
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
361029邯郸市第二医院 |
预算年度:2025 |
单位:万元 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|
合计 |
25711.08 |
|
25711.08 |
|
|
|
2 |
210 |
卫生健康支出 |
25711.08 |
|
25711.08 |
|
|
|
3 |
21002 |
公立医院 |
25711.08 |
|
25711.08 |
|
|
|
4 |
2100201 |
综合医院 |
25711.08 |
|
25711.08 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
361029邯郸市第二医院 |
预算年度:2025 |
单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
一、一般公共预算拨款 |
35.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
35.00 |
本年支出合计 |
35.00 |
35.00 |
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
35.00 |
支出总计 |
35.00 |
35.00 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
361029邯郸市第二医院 |
预算年度:2025 |
单位:万元 |
|||
---|---|---|---|---|---|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
35.00 |
|
35.00 |
2 |
210 |
卫生健康支出 |
35.00 |
|
35.00 |
3 |
21002 |
公立医院 |
35.00 |
|
35.00 |
4 |
2100201 |
综合医院 |
35.00 |
|
35.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
361029邯郸市第二医院 |
预算年度:2025 |
单位:万元 |
|||
---|---|---|---|---|---|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无一般公共预算财政拨款基本支出预算,空表列示。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
361029邯郸市第二医院 |
预算年度:2025 |
单位:万元 |
|||
---|---|---|---|---|---|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
361029邯郸市第二医院 |
预算年度:2025 |
单位:万元 |
|||
---|---|---|---|---|---|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
361029邯郸市第二医院 |
预算年度:2025 |
单位:万元 |
|||
---|---|---|---|---|---|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
|||
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无财政拨款“三公”经费支出预算,空表列示。
邯郸市第二医院2025年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将邯郸市第二医院2025年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:为全市人民身体健康提供医疗、护理、急救、预防、保健、并承担科研教学任务。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
---|---|---|---|
邯郸市第二医院 |
事业 |
正科级 |
财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2025年预算收入25711.08万元,其中:一般公共预算拨款收入35万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入25676.08万元,上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映本单位2025年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算25711.08万元,其中基本支出0万元,项目支出25711.08万元,包括人员经费7598.81万元、日常公用经费14943.15万元、政府采购3134.12万元,财政拨款支出35万元。
3、比上年增减情况
2025年预算收支安排25711.08万元,较2024年预算增加596.41万元,其中:项目支出增加596.41万元,主要为根据工作实际情况项目经费支出增加,包括人员经费增加。
三、机关运行经费安排情况
我单位为事业单位,无机关运行经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2025年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运维费0万元);公务接待费0万元。与2024年相比持平,无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、ZY-医院政府采购资金绩效目标表
单位:万元 |
||||||
项目编码 |
13040025P00594510022D |
项目名称 |
ZY-医院政府采购资金 |
|||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
3134.12 |
其中:财政 资金 |
|
其他资金 |
3134.12 |
用于购买医疗设备,提高服务质量,提高患者满意度,促进医院全面发展。 |
||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
783.53 |
1567.06 |
2350.59 |
3134.12 |
|||
绩效目标 |
1.目标:提升医疗服务质量,提高患者满意度,促进医院发展。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 |
数量指标 |
年服务患者人次 |
年服务患者人次 |
≥167475人次 |
上年度工作完成情况 |
质量指标 |
信息系统建设维护工作完成率 |
信息系统建设维护工作完成率 |
≥92% |
上年度工作完成情况 |
|
时效指标 |
设备购买不超1年 |
设备购买不超1年 |
≤1年 |
上年度工作完成情况 |
|
成本指标 |
按总成本控制 |
按总成本控制 |
≤3134.12万元 |
上年度工作完成情况 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障突发公共卫生事件快速响应 |
保障突发公共卫生事件快速响应 |
≥98% |
上年度工作完成情况 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
上年度工作完成情况 |
2、ZY-医院资金绩效目标表
单位:万元 |
||||||
项目编码 |
13040025P005943100222 |
项目名称 |
ZY-医院资金 |
|||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
22541.96 |
其中:财政 资金 |
|
其他资金 |
22541.96 |
用于医院的人员支出和日常公用经费支出。 |
||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
5635.49 |
11270.98 |
16906.47 |
22541.96 |
|||
绩效目标 |
1.保障人员支出和单位正常运转目标,保障职工基本工资及津贴补贴工资福利待遇,保障日常工作任务的完成。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 |
数量指标 |
年服务患者人次 |
年服务患者人次 |
≥167475人次 |
根据上年度指标 |
质量指标 |
信息系统建设维护工作 |
信息系统建设维护工作完成率 |
≥95% |
根据上年度指标 |
|
时效指标 |
人员经费、日常公用经费在一年内正常支出 |
人员经费、日常公用经费在一年内正常支出 |
≤1年 |
根据上年度指标 |
|
成本指标 |
按总成本控制 |
按总成本控制 |
≤22541.96万元 |
根据上年度指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供优质服务 |
向患者提供优质服务 |
100% |
社会关注 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
服务对象满意 |
≥95本单位职工 |
根据上年度满意度调查 |
3、提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(冀财社[2024]186号)绩效目标表
单位:万元 |
||||||
项目编码 |
13040025P00000410058H |
项目名称 |
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(冀财社[2024]186号) |
|||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
35.00 |
其中:财政 资金 |
35.00 |
其他资金 |
|
用于公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展。 |
||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
8.75 |
17.50 |
26.25 |
35.00 |
|||
绩效目标 |
1.持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展 ,加快健全现代化医院管理制度。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 |
数量指标 |
公立医院医疗服务收入占医疗收入 |
医疗服务收入占医疗收入 |
≥24% |
冀财社【2024】186号 |
质量指标 |
平均住院日 |
患者平均住院日 |
≤8.2天 |
冀财社【2024】186号 |
|
时效指标 |
预算年度内完成 |
年内完成 |
1年 |
冀财社【2024】186号 |
|
成本指标 |
百元医疗收入的医疗支出 |
医疗支出比医疗收入 |
≤110元 |
冀财社【2024】186号 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
住院收入增幅 |
同比去年收入 |
增幅控制在10%以内 |
冀财社【2024】186号 |
可持续影响指标 |
万元收入能耗比 |
年总能耗支出比总收入 |
≤140元 |
冀财社【2024】186号 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
冀财社【2024】186号 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
361029邯郸市第二医院 |
单位:万元 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额(当年部门预算安排资金) |
2025年 预留中 小微企 业份额 |
|||||||
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
上年结转结余 |
||||||
合 计 |
3134.12 |
|
|
|
|
|
3134.12 |
|
|
|
|
3134.12 |
|
3134.12 |
邯郸市第二医院小计 |
3134.12 |
|
|
|
|
|
3134.12 |
|
|
|
|
3134.12 |
|
3134.12 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
服务器 |
A02010104 |
台 |
2 |
19.00 |
38.00 |
|
|
|
|
38.00 |
|
38.00 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
台式计算机 |
A02010105 |
台 |
35 |
0.40 |
14.00 |
|
|
|
|
14.00 |
|
14.00 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
万元 |
1 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
|
40.00 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
A4 黑白打印机 |
A02021003 |
台 |
10 |
0.20 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
空调机 |
A02061804 |
台 |
1 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
0.33 |
|
0.33 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
空调机 |
A02061804 |
台 |
1 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
0.47 |
|
0.47 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
空调机 |
A02061804 |
台 |
4 |
0.21 |
0.82 |
|
|
|
|
0.82 |
|
0.82 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
空调机 |
A02061804 |
台 |
7 |
0.23 |
1.61 |
|
|
|
|
1.61 |
|
1.61 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
空调机 |
A02061804 |
台 |
1 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
0.22 |
|
0.22 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
空调机 |
A02061804 |
台 |
1 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
0.39 |
|
0.39 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
空调机 |
A02061804 |
台 |
2 |
0.36 |
0.72 |
|
|
|
|
0.72 |
|
0.72 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
医用超声波仪器及设备 |
A02320500 |
台 |
1 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
85.00 |
|
85.00 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
医用超声波仪器及设备 |
A02320500 |
台 |
1 |
290.00 |
290.00 |
|
|
|
|
290.00 |
|
290.00 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
医用X 线诊断设备 |
A02321200 |
台 |
1 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
220.00 |
|
220.00 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
其他医疗设备 |
A02329900 |
万元 |
1 |
1068.36 |
1068.36 |
|
|
|
|
1068.36 |
|
1068.36 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
基础软件 |
A08060301 |
万元 |
1 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
80.00 |
|
80.00 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
其他信息技术服务 |
C16990000 |
万元 |
1 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
37.00 |
|
37.00 |
ZY-医院政府采购资金 |
3134.12 |
其他服务 |
C99000000 |
万元 |
1 |
1255.20 |
1255.20 |
|
|
|
|
1255.20 |
|
1255.20 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
邯郸市第二医院上年末固定资产金额为26649.47万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为3134.12万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
361029邯郸市第二医院 |
截止时间:2024-12-31 |
|
---|---|---|
项 目 |
数量 |
价值(金额单位:万元) |
资产总额 |
10199 |
26649.47 |
1、房屋(平方米) |
23869.14 |
5696.31 |
其中:办公用房(平方米) |
1119.45 |
11.91 |
2、车辆(台、辆) |
21 |
353.54 |
3、单价在20万元以上的设备 |
109 |
15855.81 |
4、其他固定资产 |
10069 |
4743.81 |
八、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项